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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-08-17 16:50

您好
計提工資的時候有管理 
借:管理費用
借:銷售費用
貸:應付職工薪酬

清爽的柜子 追問

2020-08-17 17:05

應付職工薪酬是個中間科目,最后都會轉到銷售費用管理費用里面,老師,這思路,對嗎?

bamboo老師 解答

2020-08-17 17:14

是先通過應付職工薪酬科目計提 然后發(fā)放

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相關問題討論
您好 計提工資的時候有管理 借:管理費用 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬
2020-08-17 16:50:06
“管理費用/工資”管理費用/職工教育經費”這個就可以貸方做應付職工薪酬工資/職工教育經費
2019-10-11 08:52:56
你好!沒有設么區(qū)別可以用一個
2018-08-08 10:29:27
你好,應該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2018-03-12 15:13:35
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