計提工資時:借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:管理費用--工資發(fā)放工資時:借:管理費用--工資 借:管理費用--社保 (負數(shù)) 借:管理費用--住房公積金(負數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資老師,工資的分錄可以這樣子操作嗎?
清馨
于2018-03-12 15:06 發(fā)布 ??1394次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會計師
2018-03-12 15:07
您好 分錄不對哦
1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款(個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
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你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05

上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59

您好
借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2
應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57

可以的,可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
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