
就是說資產(chǎn)負債表上的期末數(shù)=職工薪酬明細表中的期末賬面余額,資產(chǎn)負債表上的年初數(shù)=職工薪酬明細表中年初賬面余額,但我將工資都作管理費用處理,這樣是否有問題?
答: 您好,這樣沒有問題的。
計提工資:借:管理費用 貸:應付職工薪酬發(fā)工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,為啥資產(chǎn)負債表中應付職工薪酬為負數(shù)?
答: 你好,應該是發(fā)放了沒有計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表中的“應付職工薪酬”和利潤表中的“銷售費用”“管理費用”,有什么聯(lián)系嗎?
答: 您好 計提工資的時候有管理 借:管理費用 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬


王雁鳴老師 解答
2017-04-11 16:42
王雁鳴老師 解答
2017-04-11 16:56