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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-08-06 15:36

你好,計提專項儲備—安全生產(chǎn)費,借:生產(chǎn)成本(或當(dāng)期損益) 貸:專項儲備,使用時,借:專項儲備,貸:銀行存款。
華東公司“專項儲備—安全生產(chǎn)費”科目余額=500+10*15-10-(100+13)=527萬元

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你好,計提專項儲備—安全生產(chǎn)費,借:生產(chǎn)成本(或當(dāng)期損益) 貸:專項儲備,使用時,借:專項儲備,貸:銀行存款。 華東公司“專項儲備—安全生產(chǎn)費”科目余額=500%2B10*15-10-(100%2B13)=527萬元
2020-08-06 15:36:28
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
你好;? 進項稅大于銷項稅; 你可以? 做 借銷項稅;? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 進項稅;? 借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?;或者可以暫時不轉(zhuǎn)的??? ?
2022-05-11 16:37:44
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
一、增值稅有留抵,這個數(shù)據(jù)就是在“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目形成借方余額。 下月抵減時,直接不用賬務(wù)處理,直接最后會形成新的“應(yīng)交稅費——未交增值稅”的余額。 這個科目通過發(fā)生額最后自動抵減了。 二、待認證的進項稅額是認證,還是入賬時的分錄?
2020-04-02 20:12:04
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