小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

老師好,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)現(xiàn)之前半年申報(bào)的個(gè)稅一直是錯(cuò)了。都是按照我每月的計(jì)提數(shù)申報(bào)的,但是發(fā)放數(shù)經(jīng)常比計(jì)提數(shù)多了。我能再這個(gè)月直接把差額調(diào)整補(bǔ)報(bào)上嗎,就不去更正前期的各個(gè)月申報(bào)表了這樣可以嗎?
答: 正規(guī)是更正申報(bào),實(shí)務(wù)中這個(gè)現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)繳,你調(diào)和本年累計(jì)數(shù)這個(gè)可以,累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
個(gè)稅申報(bào)與實(shí)際計(jì)提的不一樣,請(qǐng)問(wèn)是調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)還是調(diào)整計(jì)提數(shù)據(jù)?
答: 你好 那個(gè)是正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司7月以前都是延遲申報(bào)個(gè)稅一個(gè)月,也就是說(shuō)5月計(jì)提7月才申報(bào)的個(gè)稅,但是從7月開(kāi)始就是7月計(jì)提8月申報(bào)個(gè)稅了,中間有一個(gè)月的個(gè)稅是計(jì)提了但是沒(méi)有申報(bào),這個(gè)賬應(yīng)該怎么去調(diào)整呢
答: 兩種方法,1、直接去稅務(wù)大廳更正申報(bào)6月的,有個(gè)稅的交個(gè)稅并補(bǔ)交滯納金,2、8月申報(bào)7月的時(shí)候工資時(shí)加上6月的工資合并計(jì)算一起申報(bào)(合并計(jì)算個(gè)稅可能會(huì)交得多些,但沒(méi)有滯納金)

