提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額為(?。┤f元。,解題思路請告知
答: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.64(萬元) 這個題目特別需要注意取得的第一道門票的收入是不繳納增值稅的。
71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額為(?。┤f元。A.13.63B.10.19C.11.31D.19.81添加筆記糾錯隱藏答案收藏正確答案:A我的答案:未作答參考解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)老師,請問下,這題中第一道門票收入200萬元為什么不用交銷項稅
答: 那進(jìn)項稅怎么不能抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月的銷項稅額為( )萬元。該文化館當(dāng)月的銷項稅額=150÷(1+9%)×9%=12.39(萬元)為什么辦公用品在這里不可以抵扣
答: 你好! 辦公用品一批,發(fā)票開票不規(guī)范,可以用“一批”


深海魚 追問
2020-08-05 10:46
小云老師 解答
2020-08-05 10:49
深海魚 追問
2020-08-05 10:51
小云老師 解答
2020-08-05 10:58