
.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。,解題思路請(qǐng)告知
答: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.64(萬(wàn)元) 這個(gè)題目特別需要注意取得的第一道門票的收入是不繳納增值稅的。
71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。A.13.63B.10.19C.11.31D.19.81添加筆記糾錯(cuò)隱藏答案收藏正確答案:A我的答案:未作答參考解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬(wàn)元)老師,請(qǐng)問(wèn)下,這題中第一道門票收入200萬(wàn)元為什么不用交銷項(xiàng)稅
答: 那進(jìn)項(xiàng)稅怎么不能抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。該文化館當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+9%)×9%=12.39(萬(wàn)元)為什么辦公用品在這里不可以抵扣
答: 你好! 辦公用品一批,發(fā)票開(kāi)票不規(guī)范,可以用“一批”


蔣飛老師 解答
2020-01-31 18:32