
老師,廠房之前暫估在建工程500萬(wàn),應(yīng)付賬款500萬(wàn)并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)-廠房500萬(wàn)。已提折舊1年!截止6月底應(yīng)付廠房款項(xiàng)余額50萬(wàn)(已付款450萬(wàn)發(fā)票已到)7月實(shí)際支付應(yīng)付款55萬(wàn)發(fā)票已到,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 這個(gè)的話,等于是比估計(jì)的 多了5萬(wàn)元哈 這樣的話 借:固定資產(chǎn) 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 先補(bǔ)充一下固定資產(chǎn)的價(jià)值
預(yù)付賬款—在建工程—固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
答: 你好,你所指的是什么賬務(wù)處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已付款19萬(wàn)元,在在建工程科目支出,另有21萬(wàn)在應(yīng)付賬款科目。先需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理。以后付款,賬務(wù)如何處理。
答: 你好!完工可以正常結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目 付款時(shí),再?zèng)_減應(yīng)付賬款,即可


紅粉佳人 追問(wèn)
2020-08-04 08:43
許老師 解答
2020-08-04 08:51
紅粉佳人 追問(wèn)
2020-08-04 09:10
許老師 解答
2020-08-04 09:13