
已付款19萬元,在在建工程科目支出,另有21萬在應(yīng)付賬款科目。先需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理。以后付款,賬務(wù)如何處理。
答: 你好!完工可以正常結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目 付款時,再沖減應(yīng)付賬款,即可
已付款19萬元,在在建工程科目支出,另有21萬在應(yīng)付賬款科目。先需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理。以后付款,賬務(wù)如何處理。
答: 那么,關(guān)于您提出的問題,我們先來看第一個,即關(guān)于轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的處理。我們可以使用“購置固定資產(chǎn)折舊調(diào)節(jié)賬戶”來進(jìn)行處理,在記賬時應(yīng)確認(rèn)付款是否有效,如果有效,應(yīng)增加該賬戶的余額,并且在固定資產(chǎn)科目中增加有關(guān)余額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發(fā)票還沒開全,但是已投入使用,我想預(yù)轉(zhuǎn)固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬,預(yù)估竣工決算價值是100萬。借:在建工程/暫估20萬,貸:應(yīng)付賬款/暫估20萬借:固定資產(chǎn)100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。以后這20萬開出發(fā)票時,該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應(yīng)付賬款

