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送心意

莊老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-30 21:12

你好,你所指的是什么賬務(wù)處理

會(huì)丫頭 追問

2019-03-30 21:16

我2018年單位租房做裝修改造,裝修合同價(jià)810萬元,預(yù)付款300萬,同年收到發(fā)票320萬元,我做的賬務(wù)處理:1借:預(yù)付賬款 300,貨:銀行存款300。2、借:在建工程320,貸:預(yù)付賬款320。這樣處理可以嗎?

莊老師 解答

2019-03-30 21:50

你好,是開普通發(fā)票,這樣處理可以

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相關(guān)問題討論
你好,你所指的是什么賬務(wù)處理
2019-03-30 21:12:34
你好 建造,借;在建工程 貸;銀行存款 ,工程物資等科目 完工,借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
2019-03-23 17:27:32
同學(xué),你好 達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài),在建工程需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2021-12-13 11:13:07
這個(gè)的話,等于是比估計(jì)的 多了5萬元哈 這樣的話 借:固定資產(chǎn) 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 先補(bǔ)充一下固定資產(chǎn)的價(jià)值
2020-08-04 08:37:48
? 首先,在進(jìn)行固定資產(chǎn)預(yù)付款的賬務(wù)處理時(shí),需要將賬務(wù)分為兩個(gè)部分,一部分是對待購買固定資產(chǎn)的預(yù)付款,另一部分是對已購買固定資產(chǎn)的付款。 對于預(yù)付款,根據(jù)《國家財(cái)政部關(guān)于使用財(cái)政撥款和經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政支出有關(guān)問題的通知》,財(cái)務(wù)部可以在財(cái)務(wù)期間建立應(yīng)付賬款,將預(yù)付款列入財(cái)務(wù)支出中。 而對于已購買的固定資產(chǎn),財(cái)務(wù)部需要建立固定資產(chǎn)賬戶,將預(yù)付款列入固定資產(chǎn)賬戶中,并隨著使用期限的增加而折舊,反映出資產(chǎn)的損耗。同時(shí),財(cái)務(wù)部根據(jù)折舊收回的情況,扣除折舊金額,歸入利潤分配表中。 總之,在處理固定資產(chǎn)預(yù)付款的賬務(wù)時(shí),需要將預(yù)付款分為兩個(gè)部分,一部分是應(yīng)付賬款,另一部分是固定資產(chǎn)賬戶,并在利潤中扣除折舊金額。
2023-02-26 18:16:54
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