
老師,我們12號(hào)交的物業(yè)費(fèi),22號(hào)才給開(kāi)票,都在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生,那我分錄怎么做,是不是12號(hào)那天做一筆其他應(yīng)付款,22號(hào)再用管理費(fèi)用沖一下其他應(yīng)付款?
答: 你好 你如果是月末做賬的話(huà)可以月末一起做就行了。 不需要在做沖了 。 如果你是按天做賬的話(huà) 是的就要按你上面的情況來(lái)做
老師,公司法工資都是老板個(gè)人發(fā)的。這種情況下,做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款-老板,這筆分錄后附什么附件???除了工資表之外?
答: 你好,附工資表;單位向老板借款的借款單;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)分錄,不大懂:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付不款是什么意思?
答: 是不是寫(xiě)錯(cuò)了 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

