
老師,我們12號交的物業(yè)費(fèi),22號才給開票,都在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生,那我分錄怎么做,是不是12號那天做一筆其他應(yīng)付款,22號再用管理費(fèi)用沖一下其他應(yīng)付款?
答: 你好 你如果是月末做賬的話可以月末一起做就行了。 不需要在做沖了 。 如果你是按天做賬的話 是的就要按你上面的情況來做
老師,公司法工資都是老板個(gè)人發(fā)的。這種情況下,做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款-老板,這筆分錄后附什么附件?。砍斯べY表之外?
答: 你好,附工資表;單位向老板借款的借款單;
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)分錄,不大懂:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付不款是什么意思?
答: 是不是寫錯(cuò)了 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
請問老師 !保險(xiǎn)公司賠付款怎么做分錄。我現(xiàn)在暈。兩種答案。我支付保險(xiǎn)是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款。保險(xiǎn)公司賠償怎么做分錄借銀行貸:
老師,比如我是A公司,我們公司購買稅控盤,B公司付的280元,做的分錄是借管理費(fèi)用280貸其他應(yīng)付款B公司,現(xiàn)在280元國家補(bǔ)助退回,我需要怎么做分錄呢?


四不和尚 追問
2020-08-04 13:56
立紅老師 解答
2020-08-04 13:58