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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-08-03 11:02

你好,這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)差異的,你原來的怎么做怎么沖,收到票按照票重新做,怎么會(huì)有差異呢。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:06

六月借 委托加工物資40000貸應(yīng)付賬款暫估40000七月借應(yīng)付賬款暫估40000貸委托加工物資物資40000然后支付款項(xiàng)借委托加工物資35398.23進(jìn)項(xiàng)4601.77貸銀行存款40000這樣委托加工物資就出現(xiàn)期末貸方余額為4601.77了

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:09

六月借 委托加工物資40000貸應(yīng)付賬款暫估40000七月借應(yīng)付賬款暫估40000貸委托加工物資物資40000然后支付款項(xiàng)借委托加工物資35398.23進(jìn)項(xiàng)4601.77貸銀行存款40000,這個(gè)分錄看委托加工物資期末應(yīng)該是借方余額35398.23才對啊,如果有貸方說明你原來就是在貸方的,和這個(gè)業(yè)務(wù)沒有關(guān)系。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:15

委托加工物資本期發(fā)生額借方35398.23貸方40000,期末余額貸方4601.77,目前科目余額表里顯示的是這樣

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:21

你上面不是有做了個(gè)借委托加工物資  40000嗎,本期發(fā)生額應(yīng)該是40000+35398.23才對

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:24

七月委托加工物資只有沖暫估的貸方40000和支付時(shí)的借方35398.23,那我這是那里出現(xiàn)錯(cuò)誤了?
我到現(xiàn)在還沒想明白

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:27

那可能是你軟件的問題,不是都錄了借方40000了?不可能無緣無故沒了呀

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:27

你看下把那筆借40000的刪掉重新錄下行不行。

知性的夕陽 追問

2020-08-03 11:28

好的,我再試試
,謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-08-03 11:29

不客氣,滿意請五星好評(píng)哈,謝謝。

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你好,這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)差異的,你原來的怎么做怎么沖,收到票按照票重新做,怎么會(huì)有差異呢。
2020-08-03 11:02:31
你好,同學(xué) 你的發(fā)票金額1月開具,正常是記入23年賬務(wù)處理,
2023-01-09 22:24:03
你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 暫估的時(shí)候不需要估計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
這樣不正規(guī), 正確做法 :材料已到發(fā)票未到 要先暫估入庫 發(fā)票到了再紅沖暫估 按發(fā)票金額入庫
2019-07-19 18:20:24
您好,這是為了解決企業(yè)所得稅的問題的。解決企業(yè)利潤過高的。
2016-11-14 09:43:51
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