小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

請問老師,借款時,借,其他應(yīng)收款,貸,庫存現(xiàn)金。報銷時,借,管理費用,貸,其他應(yīng)收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
借庫存現(xiàn)金500 管理費用2500 貸其他應(yīng)收款3000,最下面的一個題 是這樣做嗎 差旅費為什么放在 貸其他應(yīng)收款里 其他應(yīng)收款不是借出去還要收回來的錢 差旅費時借出去還要收回來的錢嗎
答: S拿錢的時候,借:其他應(yīng)收款-S 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 S回來,拿著發(fā)票報銷的時候,借:庫存現(xiàn)金500 管理費用-差旅費 2500 貸:其他應(yīng)收款-S 3000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果股東前面借款,但是已經(jīng)根據(jù)借條做:其他應(yīng)收款-木木人 貸:庫存現(xiàn)金 后面的話 他拿來發(fā)票做報銷我們做 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 等退回多余借款的時候 我們做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 這樣子就平了。但是現(xiàn)在我們股東還沒有退回來余款,他說我們不要體現(xiàn)要有借款這個憑據(jù),老師我早已經(jīng)入賬了,但是現(xiàn)在要改的話要怎么改才沒有記錄呢
答: 之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實物不一致的,

