如果股東前面借款,但是已經(jīng)根據(jù)借條做:其他應收款-木木人 貸:庫存現(xiàn)金 后面的話 他拿來發(fā)票做報銷我們做 借:管理費用 貸:其他應收款 等退回多余借款的時候 我們做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款 這樣子就平了。但是現(xiàn)在我們股東還沒有退回來余款,他說我們不要體現(xiàn)要有借款這個憑據(jù),老師我早已經(jīng)入賬了,但是現(xiàn)在要改的話要怎么改才沒有記錄呢
愛不隨人愿&只留有心人
于2019-01-09 17:13 發(fā)布 ??633次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
2020-05-25 12:54:32

S拿錢的時候,借:其他應收款-S 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000
S回來,拿著發(fā)票報銷的時候,借:庫存現(xiàn)金500 管理費用-差旅費 2500 貸:其他應收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12

對的,分錄是正確的
2019-06-21 10:41:23

之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實物不一致的,
2019-01-09 18:00:11

你好,領備用金 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金
報銷 借;管理費用 貸;其他應收款
2017-05-08 13:28:03
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