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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-08-01 08:37

最后申報時也是會按留抵稅額抵減后的增值稅交稅處理。直接補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就可以了。

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你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
最后申報時也是會按留抵稅額抵減后的增值稅交稅處理。直接補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就可以了。
2020-08-01 08:37:13
你好 這句話是對的,抵減的除了拖欠的干說款,還有滯納金。這樣做有利于稅收征管,對稅局對納稅人都節(jié)省工作量。
2021-05-09 17:45:50
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