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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-31 09:24

是收到嗎,借管理費用勞務費3240,主營業(yè)務成本/勞務成本-生產成本,804077.6,貸其他應付款

云上太陽 追問

2020-07-31 09:36

勞務公司給別人開的,勞務公司該怎么入賬?

maize老師 解答

2020-07-31 09:48

1.收到勞務派遣費時

借:應收賬款,(804077.6+3240)

       貸:主營業(yè)務收入(804077.6+3240)/(1+5%)

              應交稅費——簡易計稅(計提)(804077.6+3240)/(1+5%)*5%



2.支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金

借:主營業(yè)務成本804077.6

       貸:應付職工薪酬804077.6



借:應付職工薪酬804077.6

       貸:銀行存款
804077.6


3.差額扣稅時

借:應交稅費——簡易計稅(扣減)=804077.6/(1+5%)*5%

       借:主營業(yè)務成本-804077.6/(1+5%)*5%



4.申報納稅時

借:應交稅費——簡易計稅(繳納)154.2857143


       貸:銀行存款154.2857143

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是收到嗎,借管理費用勞務費3240,主營業(yè)務成本/勞務成本-生產成本,804077.6,貸其他應付款
2020-07-31 09:24:01
收到安保公司開具得差額征稅發(fā)票 稅額14.29元 價稅合計3600元  備注差額征稅3300元 請問我公司如何進行賬務處理
2023-08-22 10:29:41
您好,分錄,借:現金或者銀行存款,16709,貸:主營業(yè)務收入,16656.62,應交稅費-應交增值稅-銷項,52.38。那個15609等收到發(fā)票或者合法票據,支付款項時再做賬處理,借;主營業(yè)務成本,15609,貸:現金或者銀行存款,15609
2018-07-15 15:01:36
借某支出或成本 貸銀行存款 按發(fā)票上的全額進行確認。
2017-08-07 12:48:51
收到勞務派遣公司差額征稅普通發(fā)票的賬務處理
2023-10-24 16:49:26
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