對方開給我們的勞務(wù)派遣發(fā)票,差額征稅那種,那我們?nèi)胭~是按差額征稅那個入賬還是票面總金額?
其實(shí)。
于2019-11-14 11:57 發(fā)布 ??2606次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-11-14 11:58
您好
您單位收到差額征稅發(fā)票 按票面總金額入賬
相關(guān)問題討論

這就是差額征稅的發(fā)票
2023-12-29 18:20:28

(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額:
借:銀行存款 ,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”:
借:主營業(yè)務(wù)成本,
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減),
貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資,
貸:應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金,
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù))。
2023-08-22 10:43:18

收入和成本按正常的處理,計(jì)提稅。
月末按差額計(jì)稅差額部分計(jì)營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48

你好,在開票系統(tǒng)有普票、專票,最下面還有一個差額開票。點(diǎn)擊有一個扣除數(shù)。
2019-10-16 16:04:23

收到款
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2019-06-12 12:40:36
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其實(shí)。 追問
2019-11-14 12:02
bamboo老師 解答
2019-11-14 12:02