
老師,請問我們公司6月收入10萬,但10萬中有3萬是老板的另外一個公司的收入,我們公司一起給客戶開的10萬的票,那請問我在計提收入跟銷項稅的時候,應(yīng)該怎么做會計分錄
答: 您好,計提收入按發(fā)票金額,借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入88495.57 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額11504.42
上月計提銷項稅時少計提0.01元,這月怎么做會計分錄?
答: 你可以下月多計提1分錢即可 這個不影響的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
只轉(zhuǎn)銷項稅的會計分錄
答: 你好 你是說月末結(jié)轉(zhuǎn)的話做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


彪壯的螞蟻 追問
2020-07-31 00:30
彪壯的螞蟻 追問
2020-07-31 00:31
小軒老師 解答
2020-07-31 00:41