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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-14 10:15

你好 你是說月末結轉(zhuǎn)的話做   借應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 跟開具發(fā)票一樣寫分錄啊 只是憑證附件沒有發(fā)票而已 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-04-13 16:08:11
您好,是的,需要計入,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應交稅費應交增值稅
2022-02-13 13:58:38
同學您好, 之前多提的賬是怎樣做的
2023-12-18 19:14:57
你好 你是說月末結轉(zhuǎn)的話做 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-14 10:15:24
<p>你好,不用做,是免稅的         </p>
2016-07-29 15:56:00
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