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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 09:03

您好
借:銀行存款等 1800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1592.92
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  207.08

A冉冉~ 追問

2020-06-10 09:09

為什么是銀行存款啊,這個應(yīng)該借應(yīng)收賬款吧

bamboo老師 解答

2020-06-10 09:12

您如果沒有收到就是應(yīng)收賬款科啊  我寫的銀行存款等

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您好 借:銀行存款等 1800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1592.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 207.08
2020-06-10 09:03:44
您好,是的,需要計(jì)入,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-02-13 13:58:38
同學(xué)您好, 之前多提的賬是怎樣做的
2023-12-18 19:14:57
你好 你是說月末結(jié)轉(zhuǎn)的話做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-14 10:15:24
您好 跟開具發(fā)票一樣寫分錄啊 只是憑證附件沒有發(fā)票而已 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-04-13 16:08:11
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