
老師好,請(qǐng)問我單位從5月份開始不繳納增值稅,因?yàn)閱挝贿M(jìn)項(xiàng)留抵太多,留抵稅額是5195977.21元,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)不平,就相差這個(gè)留抵的稅額,請(qǐng)問要做什么樣的處理才能結(jié)平
答: 你好,平時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不用結(jié)轉(zhuǎn),一直放著,到年底,轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
本期留抵稅額足夠,不需要繳納增值稅,要不要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)憑證?
答: 你好 參照老師給你發(fā)的圖片
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候分錄怎么做?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


墨墨 追問
2020-07-30 11:27
汪晨老師 解答
2020-07-30 11:28
墨墨 追問
2020-07-30 11:30
汪晨老師 解答
2020-07-30 11:31
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2020-07-30 11:37
汪晨老師 解答
2020-07-30 11:40
墨墨 追問
2020-07-30 12:21
汪晨老師 解答
2020-07-30 14:57