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送心意

張蓉老師

職稱中級

2019-08-03 15:04

您好,月末借:應(yīng)繳稅費 --  應(yīng)繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅;下月繳納時借:應(yīng)繳稅費 --  未交增值稅貸:銀行存款

筑夢~ 追問

2019-08-03 15:31

本月發(fā)生的進項額不需要借轉(zhuǎn)貸來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

張蓉老師 解答

2019-08-03 15:32

您好,沒有規(guī)定一定要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,月末將需要繳納的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里。

筑夢~ 追問

2019-08-03 15:32

本月發(fā)生的銷項也不需要貸轉(zhuǎn)借嗎?

張蓉老師 解答

2019-08-03 15:32

您好,是的,不需要貸轉(zhuǎn)借。

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您好,月末借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅;下月繳納時借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-03 15:04:57
你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
你好 參照老師給你發(fā)的圖片
2018-12-27 15:06:26
你好!有上期留抵不用做賬,直接抵扣下期就行的。申報金額與賬務(wù)處理金額應(yīng)保持一致
2017-10-09 12:20:18
同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
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