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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-28 10:17

您好,借其他應(yīng)付款貸銀行存款

溫柔的老師 追問(wèn)

2020-07-28 10:18

那我自己公司的還需要計(jì)提管理費(fèi)用嗎?還是全部通過(guò)其他應(yīng)付款核算?

玲老師 解答

2020-07-28 10:21

您好,如果對(duì)方公司只是代收代付企業(yè)是正常計(jì)提工資,發(fā)工資時(shí)扣社保,然后把這個(gè)錢(qián)支付給代付款的那個(gè)企業(yè)

溫柔的老師 追問(wèn)

2020-07-28 10:21

具體的分錄老師能寫(xiě)一下嗎?從計(jì)提到付款。

溫柔的老師 追問(wèn)

2020-07-28 10:30

借:銀行存款-工行(代扣單位)
貸:銀行存款-基本戶
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老
      管理費(fèi)用-醫(yī)療
      管理費(fèi)用-失業(yè)
      管理費(fèi)用-工傷
      其他應(yīng)付款-養(yǎng)老
貸:銀行存款-工行(代扣單位)

老師是這樣做的分錄嗎?

玲老師 解答

2020-07-28 10:34

您好,您現(xiàn)在不是要做您企業(yè)的帳嗎?代扣的貸方用銀行存款不對(duì),代扣的應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目,然后后面企業(yè)需要把這個(gè)錢(qián)還給對(duì)方的

溫柔的老師 追問(wèn)

2020-07-28 10:40

那只要把科目改成其他應(yīng)付款就可以了嗎?
借:其他應(yīng)付款-代扣單位
貸:銀行存款-基本戶
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老
       管理費(fèi)用-醫(yī)療
       管理費(fèi)用-失業(yè)
       管理費(fèi)用-工傷
       其他應(yīng)付款-養(yǎng)老
貸:其他應(yīng)付款

玲老師 解答

2020-07-28 10:46

完整的分錄是 :
 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:其他應(yīng)付款 
還款時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

溫柔的老師 追問(wèn)

2020-07-28 11:14

老師您這個(gè)我有點(diǎn)沒(méi)看明白。你看我這樣做可以嗎?工資是我公司正常付的 只有社保部分是別的公司替我司代扣代繳的,我司只需要付社保部分的費(fèi)用給對(duì)方就可以了。
計(jì)提時(shí)工資:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付工資

付工資時(shí):
借:應(yīng)付工資
      其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
      其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)
      應(yīng)交稅金-個(gè)稅
貸:銀行存款


付社保時(shí):
借:其他應(yīng)付款-代付單位
貸:銀行存款-基本戶
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老(公司部分)
      管理費(fèi)用-醫(yī)療(公司部分)
      管理費(fèi)用-失業(yè)(公司部分)
      管理費(fèi)用-工傷(公司部分)
      其他應(yīng)付款-養(yǎng)老(個(gè)人部分)
貸:其他應(yīng)付款-代付單位

玲老師 解答

2020-07-28 11:24

你好,我上面給你寫(xiě)的是正規(guī)的分錄,如果你哪會(huì)有疑問(wèn),然后您再提問(wèn),然后針對(duì)您不清楚的地方,給您解答

玲老師 解答

2020-07-28 11:24

因?yàn)槟哪枪P分錄是不正確的

溫柔的老師 追問(wèn)

2020-07-28 11:52

計(jì)提的分錄 借方和貸方的社保公積金不是相互抵消了么 分錄也一定要寫(xiě)上去嗎?

玲老師 解答

2020-07-28 11:56

您好,計(jì)提和支付是一借一貸,相互抵消了,但是在賬戶上需要有這兩步的賬務(wù)處理,這樣才能正確地反映出來(lái)當(dāng)期的成本費(fèi)用金額

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您好,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020-07-28 10:17:49
你好,您說(shuō)是員工的工資不夠負(fù)擔(dān)個(gè)人社保么?
2020-02-14 11:22:18
之前你單位支付給個(gè)人了是嗎
2019-07-13 11:50:07
您好 可以這樣寫(xiě)分錄 但是這個(gè)管理費(fèi)用不能稅前扣除
2022-04-09 12:05:21
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2017-09-13 10:20:45
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