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送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-12-30 09:23

提前一個月支付了下個月的社保費(fèi),需先計提,后支付,計提的時候應(yīng)該記在支出

唐宋元明清 追問

2019-12-30 09:28

預(yù)算會計可以不用計提吧

楊@老師 解答

2019-12-30 09:29

預(yù)算會計不用計提的,因為沒有支付

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提前一個月支付了下個月的社保費(fèi),需先計提,后支付,計提的時候應(yīng)該記在支出
2019-12-30 09:23:25
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-02-27 10:15:31
您好 免征的可以不計提 如果計提了的話 后期轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-02-24 11:34:42
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-10-12 09:25:53
你好!這個你如果一定要做,就當(dāng)他還在你們公司,正常做工資,發(fā)工資扣社保
2019-09-02 16:41:24
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