
比如把庫品商品單獨(dú)送客戶,視同銷售了分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ?這里的只有贈(zèng)送單,銷售費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
答: 分錄正確??梢远惽翱鄢WDぷ饔淇?!
視同銷售了 借 銷售費(fèi)用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 這里的只有贈(zèng)送單,銷售費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
答: 你好 視同銷售的情況 只要商品之前是有發(fā)票的 就可以進(jìn)行所得稅扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我剛才了您的一個(gè)回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。您的回答是先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 你好! 可以的,可以稅前扣除的

