
比如把庫品商品單獨送客戶,視同銷售了分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項稅額 ?這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?
答: 分錄正確??梢远惽翱鄢?。祝您工作愉快!
視同銷售了 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?
答: 你好 視同銷售的情況 只要商品之前是有發(fā)票的 就可以進行所得稅扣除
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我剛才了您的一個回答。是關于款已付 材料已到也用了,想確認成本。您的回答是先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:預付帳款但做進原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 你好! 可以的,可以稅前扣除的

