国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-24 13:38

你好,直接紅沖了暫估的,然后按照發(fā)票金額來做,金額差異多結(jié)轉(zhuǎn)的沖了,少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)計(jì)提

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,直接紅沖了暫估的,然后按照發(fā)票金額來做,金額差異多結(jié)轉(zhuǎn)的沖了,少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)計(jì)提
2020-07-24 13:38:52
您好!也是一樣的。先紅字沖減2個(gè)暫估的。借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料暫估 然后做正確的借原材料 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本 貸原材料
2017-11-02 11:34:31
借原材料貸應(yīng)付應(yīng)該做這個(gè)分錄嗎?
2021-10-19 11:01:09
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款,別的結(jié)轉(zhuǎn)成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
你好!可以先放到其他流動資產(chǎn)里。
2020-06-01 15:12:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...