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送心意

丁老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 10:38

首先沖掉暫估的材料10萬,借原材料-10  貸應(yīng)付賬款-10,收到發(fā)票按正常你收到發(fā)票入賬,借原材料  應(yīng)交稅金 貸應(yīng)付賬款,之前領(lǐng)用的暫估也原材料也一樣負(fù)數(shù)沖,然后按現(xiàn)在的原材料價(jià)格入賬。

學(xué)徒 追問

2019-04-25 14:03

老師,我直接用單價(jià)差額20*200公斤=4000 計(jì)入本期生產(chǎn)成本可以嗎?
借:生產(chǎn)成本4000 貸 原材料 4000

丁老師 解答

2019-04-25 16:27

你好,直接按差額記賬也可以的。

學(xué)徒 追問

2019-04-25 19:03

那上期領(lǐng)用的原材料現(xiàn)在沖掉,按現(xiàn)在的價(jià)格入賬,影響上期成本利潤嗎?

丁老師 解答

2019-04-25 20:03

你好,不影響上期的。

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首先沖掉暫估的材料10萬,借原材料-10 貸應(yīng)付賬款-10,收到發(fā)票按正常你收到發(fā)票入賬,借原材料 應(yīng)交稅金 貸應(yīng)付賬款,之前領(lǐng)用的暫估也原材料也一樣負(fù)數(shù)沖,然后按現(xiàn)在的原材料價(jià)格入賬。
2019-04-25 10:38:22
借原材料貸應(yīng)付應(yīng)該做這個(gè)分錄嗎?
2021-10-19 11:01:09
是的 因?yàn)槌杀静粶?zhǔn)確啊
2019-07-30 09:36:34
不會(huì)影響成本核算,只要匯算清繳前取得發(fā)票,都不要調(diào)增處理
2019-11-06 11:11:47
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款,別的結(jié)轉(zhuǎn)成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
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