
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是商貿(mào)公司,這個(gè)月繳納增值稅是不是只填附表一,附表二,和主表,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=當(dāng)月的銷項(xiàng)減去當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)
答: 您好,是的,您的填寫對(duì)如果有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額也可以抵扣
公司注冊(cè)商貿(mào)公司,繳納增值稅怎么繳呀?比如進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn),銷項(xiàng)100萬(wàn),如何繳納增值稅?
答: 你好,那認(rèn)證之后不用繳稅了啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 這樣行不行 ?年底不產(chǎn)生增值稅,如下借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅年底如需要繳納增值稅,如下借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好,是的,可以這樣處理的,


流星雨 追問(wèn)
2020-07-20 10:58
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2020-07-20 10:59
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2020-07-20 11:01
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