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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-15 17:45

你好,備注欄備注成本金額就可以了,差額部分按照5%交稅,做分錄也是按照差額納稅的來做
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(按照差額計算的)
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

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2020-07-15 17:56

借:銀行存款 7萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入6.67萬 應(yīng)交稅金0.33萬。  支付工資借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸:銀行存款5萬 但好像總覺得哪里不對

樸老師 解答

2020-07-15 18:05

支付工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬-社保工資,這樣

追尋的路燈 追問

2020-07-15 18:43

但是這樣我要交多少稅?

樸老師 解答

2020-07-15 19:04

稅就是差額計算的哦,差額除以(1+5%)*5%

追尋的路燈 追問

2020-07-15 19:13

2萬/1.05*0.05=952.38元,那應(yīng)交稅金那個科目就不平了

追尋的路燈 追問

2020-07-15 19:14

賬上的主營業(yè)務(wù)收入和報稅表上的收入是對不上的么?

樸老師 解答

2020-07-15 20:08

你帳上的要和你申報表的一致才行,申報表的是按照賬上的填寫的

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你好,備注欄備注成本金額就可以了,差額部分按照5%交稅,做分錄也是按照差額納稅的來做 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(按照差額計算的) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
2020-07-15 17:45:05
收入和成本按正常的處理,計提稅。 月末按差額計稅差額部分計營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2019-06-12 12:40:36
作為收入的抵減項目處理,因為是差額征增值稅
2017-06-24 16:05:42
你好,借:主營業(yè)務(wù)成本
2019-10-15 07:54:34
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