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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-15 09:35

你好,需要看一下報表,應(yīng)交稅費這一個項目的取數(shù)公式,

回憶的沙漏 追問

2020-07-15 09:41

應(yīng)交稅費取值數(shù)不包括預(yù)交,待抵扣,待認證留底稅等

玲老師 解答

2020-07-15 09:43

您好,應(yīng)交稅費是按照應(yīng)交稅費,這個科目的余額填寫的

回憶的沙漏 追問

2020-07-15 09:44

科目余額是不是應(yīng)該是未交增值稅或者留底稅的余額才是正確的?月底我需要做計提或者未交增值稅轉(zhuǎn)出嗎

玲老師 解答

2020-07-15 09:59

你好,因為您現(xiàn)在的問題是說應(yīng)交稅費,這個科目沒有數(shù)據(jù),所以您看科目余額表也是看應(yīng)交稅費,這個科目的余額,

回憶的沙漏 追問

2020-07-15 10:02

科目余額表應(yīng)交稅的金額和資產(chǎn)負債表的不一樣,

玲老師 解答

2020-07-15 10:08

您好,所以您看一下資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費,這一個項目的取數(shù)公式,看看怎樣取數(shù)了,然后再分析

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-01-11 11:31:34
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
是的所有的進項和銷項最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,只通過這一個科目進行反應(yīng)核算。
2019-01-11 15:22:28
結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅;5956.92,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;35970.26。同時,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
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