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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-14 09:49

您好,您這筆暫估相對真實的數字是5000,還是以后還會取得發(fā)票呢?

星兒★ 追問

2020-07-14 09:53

入庫的10000,剩下的5000以后還會取得發(fā)票     我們是實銷實結    7天的賬期     銷售多少結多少

張艷老師 解答

2020-07-14 09:55

這樣的話,您就按實際銷售成本的6000確認就是了。

星兒★ 追問

2020-07-14 09:56

分錄該怎么寫?麻煩老師寫的時候把金額帶上    這樣我看的比較明白

張艷老師 解答

2020-07-14 09:58

借:庫存商品 -5000 
  貸:應付賬款-暫估入庫 5000

借:庫存商品 5000
    貸:應付賬款等 5000

星兒★ 追問

2020-07-14 10:07

這樣就是按照收到發(fā)票的成本金額先沖暫估,再做正確的入庫分錄,進項稅也得加進去吧?結轉成本按哪個金額?

張艷老師 解答

2020-07-14 10:08

1、是的,如果有進項稅額可以抵扣,是要單獨確認的。
2、結轉成本就按實際銷售的6000元結轉。

星兒★ 追問

2020-07-14 10:12

明白了    這個是我糾結了很多天的點    謝謝老師

張艷老師 解答

2020-07-14 10:14

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016-07-14 09:25:57
你好1;? ?除非你 不做進項稅;? 含稅計入成本費用 可以抵減的 ;2.? ? 你是啥業(yè)務的 ;? 你購進馬上就做結轉成本嗎?? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結轉成本,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內容,借:庫存商品 負數 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
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