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Yolanda
于2020-07-14 09:08 發(fā)布 ??608次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-07-14 09:09
你好印花稅0申報(bào)的下個月還可以抵扣9萬
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請問一下老師這個月交6月份的稅,6月份開了含稅3萬的票,紅沖了上月5月開錯的含稅12萬的票,印花稅怎么交呢
答: 你好 印花稅0申報(bào)的 下個月還可以抵扣9萬
跨月紅沖的專票,那之前交的印花稅能退么
答: 您好,印花稅交過是不能退還的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,想問下1季度多提了些印花。本季度能沖回來吧。借,營業(yè)稅印花 紅字 貸,應(yīng)交印花 紅字
答: 你好!可以的,可以這樣沖減
請問老師,多計(jì)提的印花稅時紅沖差額,還是全部紅沖重新計(jì)提呢
討論
老師 供應(yīng)商4月開的發(fā)票紅沖了 5月重新開的 繳納印花稅的時候這個供應(yīng)商是在這個月繳納 還是在下個月繳納呀?
紅沖去年計(jì)提印花稅怎么做分錄
老師,沖紅的發(fā)票也要算印花稅嗎 ?
貨物運(yùn)輸合同的印花稅是按含稅金額計(jì)算印花稅還是不含稅金額計(jì)算印花稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
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