APP下載
孝順的麥片
于2023-03-22 13:17 發(fā)布 ??549次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-22 13:23
先確認你是要做紅字沖銷去年計提的印花稅分錄嗎?
孝順的麥片 追問
是的,請教老師。
青檸 解答
好的,這里有兩種分錄:一種是從貸方借方各計提一次,另一種是從貸方計提一次,從借方?jīng)_銷一次。
這兩種分錄有什么區(qū)別嗎?
區(qū)別在于,第一種分錄是先計提,后沖銷,第二種分錄是先沖銷,后計提。你應該根據(jù)實際情況來確定你用哪種分錄方式。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
紅沖去年計提印花稅怎么做分錄
答: 先確認你是要做紅字沖銷去年計提的印花稅分錄嗎?
發(fā)現(xiàn)去年多計提的印花稅,今年沖回,怎樣做會計分錄?
答: 你好!簡單的做法就是直接紅字沖減。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月份多計提的印花稅,今年怎么沖回去?怎么做分錄?公司用的是小企業(yè)會計制度
答: 你好 借 未分配利潤負數(shù) ,貸應交稅費負數(shù)??
老師 我12月印花稅多提了 當時分錄借:稅金及附加 貸:應交稅費 應交印花稅,2022年一月紅沖分錄怎么做?
討論
去年12月計提了帳薄印花稅,多計提了1分即12.54元,分錄是借營業(yè)稅金及附加,貸應交稅費--印花稅,今年1月繳納印花稅時是12.53元,分錄做的是借應交稅費---印花稅,貸銀行存款。請問是做紅沖還是可以忽略不計?
老師過年好,請問印花稅多計提了1分錢,我要上個月計提的沖紅,重新做個計提分錄?
去年12月計提了帳薄印花稅,多計提了1分即12.54元,分錄是借營業(yè)稅金及附加,貸應交稅費--印花稅,今年1月繳納印花稅時是12.53元,分錄做的是借應交稅費---印花稅,貸銀行存款。請問怎么沖回多計提的1分的會計分錄?
老師,我公司去年底計提了印花稅,第二年交納印花稅稅時怎么做分錄呀
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
★ 3.98 解題: 1130 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
孝順的麥片 追問
2023-03-22 13:23
青檸 解答
2023-03-22 13:23
孝順的麥片 追問
2023-03-22 13:23
青檸 解答
2023-03-22 13:23