国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-07-14 02:55

您好,兩種處理方法,一,如果能申報抵扣的話,下月申報時,抵扣處理,如果不能抵扣或者不想抵扣的話,可以更正賬務處理。

追問

2020-07-14 08:53

1、可以申報抵扣,那就是直接在報表里填上就可以了吧?
2、如果更正的話跨年的怎么調(diào)整?之前做的是 借方:管理費用  應交增值稅。貸方:庫存現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 09:02

您好,1、可以申報抵扣,那就是直接在報表里填上就可以了。
2、如果更正的話跨年的調(diào)整,之前做的是 借方:管理費用 應交增值稅。貸方:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在可以,借,管理費用(金額小于上年利潤的10%的話,否則,使用以前年度損益調(diào)整),貸,應交稅費-應交增值稅-進項。

追問

2020-07-14 09:11

明白了,又學到了一個細節(jié)方面的知識,感謝老師。

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 10:04

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!什么原因造成的?
2018-08-21 11:30:57
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,對的,就是本月應交的增值稅額。
2018-07-09 15:04:12
你好,需要把之前的報表和賬本這些全部移交給你
2018-10-25 17:04:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...