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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-13 11:37

你好    繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款     你們沒有暫估成本嗎

九月Hui 追問

2020-07-13 11:44

就是暫估成本入賬了,但因為跨季度了,七月才收到成本票,想問下七月怎么做成本票的賬務(wù)

meizi老師 解答

2020-07-13 11:53

你好    那你意思2季度是暫估了成本了。  7月收到發(fā)票 你就沖暫估成本分錄  按發(fā)票實際做一筆成本分錄即可。 有差異金額嗎

九月Hui 追問

2020-07-13 12:00

沒有差異金額,但我看之前好像沒有做暫估成本分錄,這個怎么辦

meizi老師 解答

2020-07-13 12:11

你好 那你就直接把發(fā)票附憑證后面即可。        沒有差異金額的情況下

九月Hui 追問

2020-07-13 12:13

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-13 12:18

沒事的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
同學 您好 可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-19 15:21:29
你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒有暫估成本嗎
2020-07-13 11:37:19
你好 走以前年度損益科目調(diào)整
2018-12-06 15:54:58
暫估時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2018-12-29 16:45:09
做在當期費用里就可以
2019-11-19 15:51:38
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