合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個直接開普票就行 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務(wù)所對企業(yè)審計業(yè)務(wù),應(yīng)該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

老師 我公司簽訂供貨合同 金額 100 18年按30% 昨天開票結(jié)回 30 但是成本票今年開不回來 這開出去的30%的票 要怎么做賬務(wù)處理 所得稅這塊
答: 同學 您好 可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
第二季度成本差115萬,先報了所得稅,次月開了成本票付款,麻煩問下這個怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒有暫估成本嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有210萬成本票在1月份對方才開給我公司,跨年的12月的所得稅太高了。我在12月暫估成本210萬,1月收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
答: 暫估時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX


九月Hui 追問
2020-07-13 11:44
meizi老師 解答
2020-07-13 11:53
九月Hui 追問
2020-07-13 12:00
meizi老師 解答
2020-07-13 12:11
九月Hui 追問
2020-07-13 12:13
meizi老師 解答
2020-07-13 12:18