
第二季度成本差115萬,先報了所得稅,次月開了成本票付款,麻煩問下這個怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒有暫估成本嗎
老師 我公司簽訂供貨合同 金額 100 18年按30% 昨天開票結(jié)回 30 但是成本票今年開不回來 這開出去的30%的票 要怎么做賬務(wù)處理 所得稅這塊
答: 同學(xué) 您好 可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司有210萬成本票在1月份對方才開給我公司,跨年的12月的所得稅太高了。我在12月暫估成本210萬,1月收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
答: 暫估時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX


北斗星的愛 追問
2018-12-19 15:24
bamboo老師 解答
2018-12-19 15:25
北斗星的愛 追問
2018-12-19 15:37
bamboo老師 解答
2018-12-19 15:43