国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-12 11:13

你好
紅沖發(fā)票,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品   ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
藍(lán)字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫(kù)存商品

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 11:16

老師。具體情況是這樣的,我們之前的票稅率是按1%開的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1188761.36,紅字也是按這個(gè)開的,但是同時(shí)開的藍(lán)字發(fā)票稅率是按3%開的,收入為1165678.65。這樣收入余額就有這個(gè)差額。我該怎么處理?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:20

你好
紅沖發(fā)票
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
藍(lán)字發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 11:25

老師!我紅字發(fā)票是按跨月開的,4月收入118萬(wàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),5月紅票沖118萬(wàn),但藍(lán)字票只開了116萬(wàn)。那多的2.3萬(wàn)該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:28

你好,多的2.3萬(wàn)不需要特地做什么處理,體現(xiàn)兩個(gè)分錄收入的差額(因?yàn)槎惵什煌鴮?dǎo)致有差額)就是了

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 11:29

老師!分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:30

你好
紅沖發(fā)票
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
藍(lán)字發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
紅沖發(fā)票的收入與藍(lán)字發(fā)票的收入是不一樣的,所以就會(huì)有收入差額2.3萬(wàn)

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 11:32

老師!那這個(gè)差額不管嗎?一直就在貸方余額那里掛著嗎?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:32

你好,差額是兩個(gè)分錄因?yàn)槎惵什煌瑢?dǎo)致收入金額有差異
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了啊

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 11:45

老師!但是利潤(rùn)表顯示的差額就是這個(gè)余額呢

鄒老師 解答

2020-07-12 11:50

你好,利潤(rùn)表顯示的差額,這個(gè)是什么意思呢?利潤(rùn)表是損益事項(xiàng)的發(fā)生的,是哪個(gè)與哪個(gè)有差額呢?
損益科目(即使兩筆收入金額有差額)經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后,余額都是0啊

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 12:06

老師!您給我檢查一下我的分錄,4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63。5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)重新按3%開藍(lán)字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65已:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34,收入差額借:本年利潤(rùn)23082.71,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23082.71,結(jié)轉(zhuǎn)損益:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)23082.71,貸:本年利潤(rùn)23082.71

鄒老師 解答

2020-07-12 12:10

你好
4月份按1%確認(rèn)收入分錄,5月份紅沖分錄,以及按3%藍(lán)字發(fā)票做收入分錄都是正確的
不需要針對(duì)稅率差異形成的收入差異另外做分錄
因?yàn)槭杖肟颇吭诿總€(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)了
收入差額借:本年利潤(rùn)23082.71,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23082.71,結(jié)轉(zhuǎn)損益:借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)23082.71,貸:本年利潤(rùn)23082.71(這幾個(gè)分錄需要?jiǎng)h除)

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 12:13

這樣的話,刪除的話,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額借方就會(huì)有23082.71

鄒老師 解答

2020-07-12 12:16

你好,不會(huì)有借方余額
4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63
這個(gè)時(shí)候會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,貸;本年利潤(rùn)1188761.36
5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)
這個(gè)時(shí)候會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;本年利潤(rùn)1188761.36,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36
重新按3%開藍(lán)字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34
這個(gè)是會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65,貸;本年利潤(rùn) 1165678.65
這樣做之后,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額是0啊

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 12:58

老師您看

鄒老師 解答

2020-07-12 12:58

你好,不會(huì)有借方余額
4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63
這個(gè)時(shí)候會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,貸;本年利潤(rùn)1188761.36
5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)
這個(gè)時(shí)候會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;本年利潤(rùn)1188761.36,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36
重新按3%開藍(lán)字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34
這個(gè)是會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65,貸;本年利潤(rùn) 1165678.65
這樣做之后,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額是0啊
如果你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還有余額,那說(shuō)明你的分錄是有遺漏結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-07-12 13:00

老師您看,我的本年累計(jì)收入是包含了1188761.36的金額,并沒(méi)有減少這一部分

鄒老師 解答

2020-07-12 13:02

你好,因?yàn)槭杖?188761.36在5月份紅沖了,那本年累計(jì)的收入就不應(yīng)當(dāng)包括這個(gè)金額才是的
4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63
這個(gè)時(shí)候會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,貸;本年利潤(rùn)1188761.36
5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)
這個(gè)時(shí)候會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;本年利潤(rùn)1188761.36,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1188761.36
重新按3%開藍(lán)字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34
這個(gè)是會(huì)做一筆這個(gè)分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1165678.65,貸;本年利潤(rùn) 1165678.65
這樣做之后,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額是0啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好 紅沖發(fā)票,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 藍(lán)字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-07-12 11:13:03
你好 合計(jì)金額是不含稅的? 自己不能修改嗎
2021-04-26 14:32:24
借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款--租金or出租房屋公司
2018-01-09 13:48:22
借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款--租金or出租房屋公司
2018-01-09 13:45:05
您好,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,40863,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,36358.07,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),4504.93
2017-08-13 14:31:53
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
相似問(wèn)題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...