
老師,你好。去年計提了房租,到現(xiàn)在無法取得房租發(fā)票,實際也未支付房租費用,掛的其他應(yīng)付,今年如何沖回,進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好 貸:以前年度損益調(diào)整 貸“其他應(yīng)付款(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好。房租已付,發(fā)票未到的賬務(wù)處理是:1、支付房租時:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款2、收到房租發(fā)票時:借:管理費用-房租貸:預(yù)付賬款-房租因管家婆財務(wù)系統(tǒng)不能在“預(yù)付賬款”添加二級科目,請問還能用哪個處目?是其他應(yīng)收,還是其付應(yīng)付 呢?
答: 同學(xué)你好 可以用其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務(wù)處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應(yīng)付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應(yīng)付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應(yīng)付款--房東 ( jQu
答: 請問你的問題是什么?....


楊思蕾 追問
2020-07-10 11:22
軼塵老師 解答
2020-07-10 11:22
楊思蕾 追問
2020-07-10 11:23
軼塵老師 解答
2020-07-10 11:33