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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 14:26

借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

豆豆 追問

2021-10-13 14:29

老師,就是把之前計(jì)提的紅沖,然后再按照發(fā)票重新做分錄對(duì)吧?

郭老師 解答

2021-10-13 14:31

對(duì)的是的,是這么理解的。

豆豆 追問

2021-10-13 14:34

老師,如果房租的期限是從2021年的7月1日至2022年的6月30日,2021年的12月份繳納房租費(fèi)并收到發(fā)票,從7月份開始每月有計(jì)提,那么收到發(fā)票時(shí),怎么做賬務(wù)處理?

郭老師 解答

2021-10-13 14:36

你好,借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖七到12月份的。

郭老師 解答

2021-10-13 14:36

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是七到12月份發(fā)票的。
在其他應(yīng)付款貸銀行存款,這個(gè)是一整年的,然后次年每個(gè)月都需要借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

豆豆 追問

2021-10-13 14:37

那接下來還有6個(gè)月的房租費(fèi)怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2021-10-13 14:38

次年每個(gè)月都需要借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,最后一行我寫啦。

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相關(guān)問題討論
把發(fā)票附在原憑證后邊就是
2023-02-09 15:18:11
借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
你好,是的,分錄是正確的
2022-04-12 15:53:28
后付房租的話可以這樣處理。
2018-09-04 18:37:40
您好!不行的。最終稅局還是會(huì)要求提供房租發(fā)票的。
2017-06-15 09:33:34
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