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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-30 09:18

你好,是的

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老師,我有一筆賬,我6月份就是借制造費(fèi)用900,借其他應(yīng)收款900,貸預(yù)付賬款1800,,我七月份被我又重復(fù)了這樣一筆,借制造費(fèi)用900,借庫(kù)存現(xiàn)金900,貸,預(yù)付賬款1800,我該怎樣沖回來(lái)呢
2017-01-13 11:51:37
您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么處理,不過(guò)最好把管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個(gè)年度內(nèi)調(diào)整的話不會(huì)有什么大問(wèn)題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借預(yù)付賬款 這個(gè),你后續(xù)消費(fèi)才可以轉(zhuǎn)費(fèi)用
2019-12-04 14:17:24
謝謝老師!租金需要按月分?jǐn)倖幔?/div>
2019-04-08 13:18:01
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