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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 12:55

你好   你實(shí)際業(yè)務(wù)是管理費(fèi)用福利的進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出嗎   你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要要月末結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣好判斷你是否產(chǎn)生增值稅的繳納。     那你就結(jié)轉(zhuǎn)處理  結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 12:59

對(duì), 實(shí)際業(yè)務(wù)是管理費(fèi)用福利的進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出的。 可我入賬時(shí)是借方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。與老師給的結(jié)轉(zhuǎn)后的分錄對(duì)不上,是我錄發(fā)票時(shí)做錯(cuò)了嗎還是?

meizi老師 解答

2020-07-07 13:01

你好   你去看看你們是不是金額有錯(cuò)誤

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 13:02

錄發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬。
       應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

是這個(gè)意思嗎?意味著我錄發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做反了,對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 13:02

你好 不是的  借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付職工薪酬      轉(zhuǎn)出  借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  月末結(jié)轉(zhuǎn)   結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 13:11

第一步:
借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)用   100元 
      應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額    13元
貸:應(yīng)付職工薪酬113元。
第二步:
借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)用   13元 
貸: 應(yīng)付職工薪酬13元
借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)用   13元 
借: 應(yīng)付職工薪酬13元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出     13元

第三:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)老師的思路,是這樣對(duì)嗎?

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 13:12

第二步:
借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)用 13元 
貸: 應(yīng)付職工薪酬13元
借: 應(yīng)付職工薪酬13元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13元

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 13:15

老師,完整的是這個(gè)意思吧

meizi老師 解答

2020-07-07 13:20

你好 不對(duì)哦 。    1. 借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)用 100元
應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額 13元
貸:應(yīng)付職工薪酬113元。    2 支付  借應(yīng)付職工薪酬 113 貸銀行存款11 3   3.   你做認(rèn)證轉(zhuǎn)出 :借 管理費(fèi)用/福利費(fèi)用 13  貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13元   4.月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅13

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 13:42

老師:一直有留抵稅且未繳過(guò)增值稅。在月未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),貸方科目是只能入“應(yīng)交稅稅/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅“嗎?那不是表示應(yīng)交而未交增值稅的意思嗎?在有要交增值稅的時(shí)候,再做一筆:借方:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方: 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅??涩F(xiàn)在是暫不用交增值稅,也要按老師說(shuō)的來(lái)月未結(jié) 轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 13:45

你好   1.   是的 你留抵進(jìn)項(xiàng)稅  可以放著 應(yīng)交稅稅/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留抵即可 2.    不是的 。 你要繳納稅費(fèi)的話 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

一縷陽(yáng)光494880 追問(wèn)

2020-07-07 14:00

沒有明白??梢韵确胖?,年底12月有交增值稅時(shí),再把“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”金額拿出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 14:04

你好  1.  可以的   2. 你可以按月結(jié)轉(zhuǎn)  或者你不想結(jié)轉(zhuǎn)的可以年末一起轉(zhuǎn) 看你門自己

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2021-09-28 19:59:16
你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是管理費(fèi)用福利的進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出嗎 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要要月末結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣好判斷你是否產(chǎn)生增值稅的繳納。 那你就結(jié)轉(zhuǎn)處理 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2020-07-07 12:55:17
你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
2020-08-26 09:53:15
您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
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