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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-09-14 09:02

第二個分錄是正確的 
借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款  
分配 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
轉(zhuǎn)出 借:管理費用 
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

小月 追問

2018-09-14 09:29

為什么第一種不對呢,這兩種有什么區(qū)別?

張艷老師 解答

2018-09-14 09:35

進項稅額轉(zhuǎn)出是要對應(yīng)成本費用科目的,不能直接圖省事,直接計入借方的進項稅額轉(zhuǎn)出科目的。

小月 追問

2018-09-14 09:41

不是呀,我先確認進項稅,從應(yīng)付職工薪酬科目分離出來,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)出,那當(dāng)然是轉(zhuǎn)入借方科目 ,再分配不是一樣嗎???并不是圖省事

張艷老師 解答

2018-09-14 09:42

您非要這么操作就操作了,記得再將進項稅額轉(zhuǎn)出計入管理費用就可以了。

小月 追問

2018-09-14 09:42

我分配時進項稅不也是轉(zhuǎn)入了成本費用嗎

小月 追問

2018-09-14 09:46

我的理解是:如果是第一種,更合理些。因為第一種先就價稅分離了,不得抵扣的,就轉(zhuǎn)出,再分配。第二種是,首先就承認福利費不得抵扣,所以應(yīng)付職工薪酬是含稅的,在分配時再價稅分離,為什么第一步不價稅分離呢

張艷老師 解答

2018-09-14 09:49

剛才又看了一下您寫的分錄,如果您喜歡第一種方式的話,也行。

小月 追問

2018-09-14 09:52

做事不是喜歡不喜歡,是哪個合適,老師,因為我看到網(wǎng)上全是寫的第一種

張艷老師 解答

2018-09-14 09:54

我個人更傾向使用第二種分錄。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果是可以抵扣進項稅的話,應(yīng)該是第二個分錄是正確的。
2019-04-17 16:13:13
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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