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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-05 22:38

您好 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款  實際抵減的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額  借方藍(lán)字 借 管理費用-辦公費 借方紅字    請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

. 追問

2020-07-05 22:39

小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2020-07-05 22:39

那填減免稅明細(xì)表 跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

. 追問

2020-07-05 22:46

是在這個表18欄填15.85嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-05 22:52

您本期沒有增值稅需要繳納 不需要填寫 等后期需要繳納增值稅的時候再填寫  填寫280

. 追問

2020-07-05 22:58

這個季度開的這兩張發(fā)票  我還沒填表

. 追問

2020-07-05 23:00

一張專票一張普票  專票是需要繳稅的?還有就是第一張圖片技術(shù)維護(hù)費  我都不知道怎么填報表了

bamboo老師 解答

2020-07-06 06:29

專票填稅務(wù)代開開欄次 普通發(fā)票填小微企業(yè)欄次 服務(wù)費應(yīng)納稅減征

. 追問

2020-07-06 08:13

280比應(yīng)交增值稅還多  是這次抵  還是下次等著交增值稅多的時候抵

bamboo老師 解答

2020-07-06 08:40

這次填您需要繳納的增值稅金額 剩下的多的 留待后面抵扣

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這是一項新的優(yōu)惠政策,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額。1)抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,當(dāng)期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減. 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益銀行存款 (2)抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,以當(dāng)期可抵減加計抵減額抵減應(yīng)納稅額至零.未抵減完的當(dāng)期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2019-12-25 15:58:12
您好 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 實際抵減的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借 管理費用-辦公費 借方紅字 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2020-07-05 22:38:02
你好 借;應(yīng)交稅費——某某稅款 貸;銀行存款
2019-03-22 09:54:22
你好,無票收入的會計分錄 借:應(yīng)收賬款 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,?? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 需要按正常收入申報納稅的?
2020-10-20 09:09:39
也就是你三月份沒有做收入。
2020-05-13 16:26:39
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