国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-12 11:48

借:管理費用12000 貸:其他應收款6000 庫存現(xiàn)金6000

韓軼微 追問

2020-05-12 11:52

這種低借款要怎么做會計分錄

韓軼微 追問

2020-05-12 11:52

報銷12000,之前向公司借了6000,然后報銷只需要付6000,會計分錄要怎么做?沖抵借款要怎么做分錄呢?

小云老師 解答

2020-05-12 11:54

借:管理費用12000 貸:其他應收款6000 庫存現(xiàn)金6000

韓軼微 追問

2020-05-12 14:37

親,這個沖借款要怎么做會計分錄呢

小云老師 解答

2020-05-12 14:39

你好,和前面分錄一樣的,改成你憑證中的數(shù)字就行了

韓軼微 追問

2020-05-12 14:44

沖賬也是這么做會計分錄的嗎?

小云老師 解答

2020-05-12 14:54

你兩個都是沖借款啊

韓軼微 追問

2020-05-13 09:08

親,這三個是放在什么費用?會計分錄怎么做?

小云老師 解答

2020-05-13 09:53

你是用于哪里的呢?

上傳圖片 ?
相關問題討論
借管理費用 貸銀行存款
2022-01-07 17:21:55
借:管理費用12000 貸:其他應收款6000 庫存現(xiàn)金6000
2020-05-12 11:48:10
你好,按實際報銷金額 借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-08-19 16:23:49
你好,借;銀行存款 貸;相關科目
2017-02-21 09:43:30
您好 借:管理費用-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-10-11 09:35:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...