国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-20 17:05

借:其他應收款800
貸:銀行存款800
借:管理費用950
    貸: 庫存現(xiàn)金150
          其他應收款800

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:09

那要是報銷的時候如果分開寫 ,要學怎么寫呢

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:11

是這樣嗎

家權老師 解答

2022-03-20 17:11

報銷的時候就是下邊的分錄啊
借:管理費用-差旅費 950
    貸: 庫存現(xiàn)金150
          其他應收款-采購員 800

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:13

這兩個哪個是對的呢

家權老師 解答

2022-03-20 17:15

分開寫就是你前邊寫的那2筆分錄啊

半口奶酪 追問

2022-03-20 17:16

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2022-03-20 17:20

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

上傳圖片 ?
相關問題討論
借管理費用 貸銀行存款
2022-01-07 17:21:55
借:管理費用12000 貸:其他應收款6000 庫存現(xiàn)金6000
2020-05-12 11:48:10
你好,按實際報銷金額 借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-08-19 16:23:49
你好,借;銀行存款 貸;相關科目
2017-02-21 09:43:30
您好 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-10-11 09:35:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...