
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)?,我想問的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不?
答: 你好,虧損彌補(bǔ)不用填寫分錄的,你上述的分錄處理正確
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)額度超出2019年所得稅匯算利潤(rùn)額,我想問的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額對(duì)不?是按1000元計(jì)提對(duì)嗎?謝謝老師
答: 您好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄,這個(gè)月直接按實(shí)際要交的所得稅預(yù)提就好 借:所得稅費(fèi)用1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
16年底轉(zhuǎn)回了個(gè)預(yù)提的費(fèi)用,需要補(bǔ)交所得稅,是不是在年報(bào)申報(bào)表里得填上
答: 您好!是的。


紅梅花開 追問
2020-07-03 15:33
紅梅花開 追問
2020-07-03 15:35
佟老師 解答
2020-07-03 16:30