
老師麻煩幫我看下是什么原因,應(yīng)該怎么填表,本期未達起征點免稅,但是專票有133的增值稅,然后金稅盤繳納了280,應(yīng)該可以抵減133吧,但是又不知道應(yīng)該怎么填表,謝謝。
答: 你這個顯示是有401.3增值稅 你這個第2欄填寫啥?
老師 請問個人代開房租專票 房租1萬 沒有到達增值稅起征點 需要繳納增值稅嗎
答: 不要繳納增值稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司管飯,買菜的錢,可以按增值稅起征點200-500免增值稅嗎
答: 你好,你是說按照勞務(wù)的嗎
小規(guī)模納稅人,增值稅達不到起征點免交的稅費,憑證該如何做?增值稅金額100,稅盤減免480,合計起來為增值稅借方余額380了,憑證該如何做?
金稅盤200元和服務(wù)費280元,合計480元填哪個位置呢?如果未達起征點不繳納增值稅,所以沒辦法抵減480元,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份遞減嗎?
老師,我們本期未達起征點不繳納增值稅,但是開了專票,有133的增值稅,我們本期還有280的金稅盤的服務(wù)費可以抵減增值稅,想問下這個專票的增值稅可以遞減嗎?還是余額留到下期抵減呢?


御姐 追問
2020-07-01 12:53
maize老師 解答
2020-07-01 13:07
maize老師 解答
2020-07-01 13:07