
金稅盤(pán)200元和服務(wù)費(fèi)280元,合計(jì)480元填哪個(gè)位置呢?如果未達(dá)起征點(diǎn)不繳納增值稅,所以沒(méi)辦法抵減480元,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份遞減嗎?
答: 您好 填上面1本期發(fā)生額欄次 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份遞減
老師,我們本期未達(dá)起征點(diǎn)不繳納增值稅,但是開(kāi)了專票,有133的增值稅,我們本期還有280的金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)可以抵減增值稅,想問(wèn)下這個(gè)專票的增值稅可以遞減嗎?還是余額留到下期抵減呢?
答: 你好 專票的話 你代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)繳納增值稅的哦 。 留抵以后抵減
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師麻煩幫我看下是什么原因,應(yīng)該怎么填表,本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅,但是專票有133的增值稅,然后金稅盤(pán)繳納了280,應(yīng)該可以抵減133吧,但是又不知道應(yīng)該怎么填表,謝謝。
答: 你這個(gè)顯示是有401.3增值稅 你這個(gè)第2欄填寫(xiě)啥?


Ae…檸檬 追問(wèn)
2019-10-15 16:47
bamboo老師 解答
2019-10-15 16:48